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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-04 14:40

您好
請問按季度申請還是按月申報

小韓- 追問

2019-07-04 14:41

按季報

bamboo老師 解答

2019-07-04 14:42

季度30萬內(nèi)免增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

小韓- 追問

2019-07-04 15:23

好的,老師,我還有一個問題,稅款所屬期5月份有印花稅交了50塊錢,是6月初交的,印花稅用計提嗎,5月份的時候用做分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-04 15:24

印花稅不需要計提實際繳納的時候?qū)懛咒?br/>借:稅金及附加
貸:銀行存款

小韓- 追問

2019-07-04 15:25

嗯,就是五月份的時候不用操作,到六月繳納的時候做這個分錄就行,是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-04 15:27

是的 五月份的時候不用操作,到六月繳納的時候做這個分錄就行

小韓- 追問

2019-07-04 16:03

嗯,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-04 16:04

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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第一步:確認應(yīng)交稅費 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進項稅等,因此可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 第二步:確認稅金減免為營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
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2019-12-06 19:07:08
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-08-05 09:18:09
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補貼收入。
2018-08-05 08:54:52
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