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愛笑的流沙
于2016-01-25 13:39 發(fā)布 ??1037次瀏覽
劉老師
職稱: 注冊會計師
2016-01-25 13:39
上年多計提河道管理費 做的是 借:管理費用290.87 貸:應(yīng)交稅費290.87 實際金額應(yīng)該是87.26 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,請問應(yīng)該怎么處理,麻煩知道的網(wǎng)友解答一下,最好把完整分錄列給我一下,本人是會計新手菜鳥一個,謝謝了。
劉老師 解答
2016-01-25 14:22
做錯賬處理即可. 因為金額不大 根據(jù)重要性的原則 直接重見當(dāng)年的費用就行。借:應(yīng)交稅費 290.87-87.26 借:管理費用 290.87-87.26
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請問老師,我們公司沒有計提稅費,以前都是直接進(jìn)入管理費用的,這個月老板說不可以再進(jìn)入管理費用,我要怎么入賬呢
答: 你好,具體是什么性質(zhì)的支出?
之前計提費用 借:管理費用 貸:預(yù)提費用先在沖銷 借:預(yù)提費用 貸:管理費用負(fù)數(shù)這樣做對嗎
答: 啥情況你們需要沖銷?還有現(xiàn)在預(yù)提費用取消了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們要交上級公司的管理費,需要事先計提嗎。
答: 你好! 最好月底計提一下。
請問工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?上月單位買了新車,那我計提折舊,借:管理-折舊,貸:累計折舊。那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,借:在產(chǎn)品,貸:管理—折舊?
討論
買的車 空調(diào)啥的 能不能 不月月計提折舊 直接 記入管理費用 有的說行 有的不行
計提折舊借方為什么錄管理費用?累計折舊為什么是在貸方。不是應(yīng)該在借方嗎?
計提工資是在管理費用嗎?
我想咨詢下,4月份購買的電腦,三萬多,是不是可以直接入管理費用,不需要計提折舊了
劉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 5.00 解題: 1804 個
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劉老師 解答
2016-01-25 14:22