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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-04 09:26

你好,借 管理費用 -福利費  貸 其他應(yīng)付款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-04 09:35

老板組織出去旅游 怎么入賬呢 分錄怎么做

紫藤老師 解答

2019-07-04 09:36

借 管理費用 -福利費 貸 其他應(yīng)付款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-04 09:37

不用寫在應(yīng)付職工薪酬下面嗎

紫藤老師 解答

2019-07-04 09:37

需要寫在應(yīng)付職工薪酬下面,

借 管理費用 -福利費 
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)付款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-04 09:38

那團(tuán)建的呢

紫藤老師 解答

2019-07-04 09:38

你好,只要是職工享受的福利的都需要

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您好,分錄如下。 1、5月20日打款 借:應(yīng)付賬款 100 貸:銀行存款 100 2、5月20日收到退款 借:應(yīng)付賬款 -100 借:銀行存款 100 3、5月20日重新打款,同分錄1 4、5月21日退回款項,同分錄2 5、最后一次成功打款 借:應(yīng)付賬款 100 貸:銀行存款 100
2020-06-04 14:52:55
同學(xué)你好,一般情況下,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,或者主營業(yè)務(wù)收入。
2021-12-13 23:05:21
你好,可以做未開票收入的啊
2020-04-15 13:40:48
你好 借:原材料等 代:預(yù)付賬款---暫估
2022-01-12 07:38:19
學(xué)員你好,如果一批到貨的話不可以推遲到明年入賬
2021-12-13 08:05:49
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