
請問把A客戶預收款轉銷到B客戶,轉銷以后B客戶這邊還做應收款轉銷嗎?
答: 你好, 是哪來的題目呢
年終報表預收為負的可有事?我應該怎么做?我們12月份有筆預收款!我是否直接把它改成應收款?還是怎么搞?老師
答: 您好,預收賬款為負數(shù) 表示應收賬款,您改為應收賬款即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,如果預收款和應收款,對不上,應該怎么對呢?謝謝老師了。
答: 你好,預收款和應收款對不上你是指預收賬款與應收賬款本身對不上,還是明細賬與報表數(shù)據(jù)對不上? 資產(chǎn)負債表的應收賬款,預收賬款是這樣填寫的 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額


踏實的秋天 追問
2019-07-03 23:11
江老師 解答
2019-07-03 23:13