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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-03 23:04

沖銷原來錯誤的分錄,再進行更正賬務處理(按正確的進行賬務處理)

踏實的秋天 追問

2019-07-03 23:11

已經(jīng)申報,后期怎么處理

江老師 解答

2019-07-03 23:13

后期也是沖銷原來的錯誤分錄,再進行更正賬務處理,就行了。后期的資產(chǎn)負債表隨著賬務處理,數(shù)據(jù)也變了。

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相關問題討論
你好, 是哪來的題目呢
2020-05-20 10:06:55
您好,預收賬款為負數(shù) 表示應收賬款,您改為應收賬款即可
2020-01-09 13:00:13
沖銷原來錯誤的分錄,再進行更正賬務處理(按正確的進行賬務處理)
2019-07-03 23:04:31
你好,預收款和應收款對不上你是指預收賬款與應收賬款本身對不上,還是明細賬與報表數(shù)據(jù)對不上? 資產(chǎn)負債表的應收賬款,預收賬款是這樣填寫的  應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
2019-12-31 19:52:07
你好同學如果公司是預收款項是可以用預收賬款的同學
2020-12-17 16:08:37
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