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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-03 16:29

你好,請稍等我看下哦

樸老師 解答

2019-07-03 16:38

這個要根據(jù)實際情況處理呀,首先這個公司經(jīng)營是否有即征即退項目,其次本期的進項是全部為一般項目還是部分為一般項目部分為即征即退,青島地區(qū)目前是根據(jù)實際情況可以手動調(diào)整這張表里邊的進項稅額

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我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元,是不需要繳納增值稅的,那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢?是“7”嗎?
2019-01-13 19:41:01
增值稅申報表的附表二里面填寫。
2021-05-13 14:04:34
你。您好,填寫在當(dāng)期認證抵扣的進項稅額里。
2022-05-06 13:59:03
你好,對比認證通過了就按增值稅專用發(fā)票一樣申報就是了
2018-12-11 15:53:52
你好,請稍等我看下哦
2019-07-03 16:29:50
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