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于2019-07-03 15:12 發(fā)布 ??1121次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-03 16:29
你好,請稍等我看下哦
樸老師 解答
2019-07-03 16:38
這個要根據(jù)實際情況處理呀,首先這個公司經(jīng)營是否有即征即退項目,其次本期的進項是全部為一般項目還是部分為一般項目部分為即征即退,青島地區(qū)目前是根據(jù)實際情況可以手動調(diào)整這張表里邊的進項稅額
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 我這個季度的的含稅銷售額未超過9萬元,是不需要繳納增值稅的,那么我是把含稅額填在附列資料的哪一欄呢?是“7”嗎?
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,進口增值稅額要要填增值稅申報表哪張表里
答: 你好,對比認證通過了就按增值稅專用發(fā)票一樣申報就是了
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
討論
購買稅控盤增值稅進項,增值稅申報表數(shù)據(jù)如何填呢?
買稅盤全額抵扣在增值稅申報表利填哪一欄?稅盤全額抵扣在增值稅申報表不能做進項做啥呢
填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進項,多交了增值稅,怎么辦
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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樸老師 解答
2019-07-03 16:38