建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

該納稅人本屬期無對應(yīng)的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,請通過稅費(fèi)種認(rèn)定功能先補(bǔ)充稅費(fèi)種認(rèn)定信息后,再申報(bào)。你好,這個(gè)要怎么操作?
答: 您好,登錄電子稅務(wù)局,在“稅務(wù)登記”模塊點(diǎn)擊“稅(費(fèi))種認(rèn)定 ”。 選擇“我要提報(bào)一個(gè)新申請”。 此時(shí)進(jìn)入業(yè)務(wù)流程界面,系統(tǒng)會(huì)顯示必填和選填的表格,并附有業(yè)務(wù)說明及填表說明方便納稅人查看。點(diǎn)擊“填表”,進(jìn)入納稅人稅種登記表。 稅務(wù)登記信息登記采集表樣式如圖: 確認(rèn)填寫完成納稅人稅(費(fèi))種認(rèn)定登記表后系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程界面,根據(jù)提示上傳附送資料電子版,目前系統(tǒng)支持500KB以內(nèi)、絕大部分格式的圖片,或2M以內(nèi)、PDF格式的圖片。 上傳必傳附件 確認(rèn)資料的真實(shí)完整性后,點(diǎn)擊“提交”,系統(tǒng)確認(rèn)提交后提示“您的申請已提交成功”。 返回辦理流程界面,流程顯示在受理中,點(diǎn)擊“查詢受理結(jié)果”可以看到“稅務(wù)機(jī)關(guān)正在受理中”。 稅(費(fèi))種認(rèn)定 ——狀態(tài)查詢 納稅人登錄北京市網(wǎng)上稅務(wù)局,可以在首頁已辦理業(yè)務(wù)中查看到涉稅事項(xiàng)的辦結(jié)狀態(tài),或回到受理界面查看業(yè)務(wù)流程是否完結(jié)(稅種變更業(yè)務(wù)不會(huì)向納稅人提供相關(guān)回執(zhí))。 當(dāng)前狀態(tài)顯示為“已辦結(jié)”時(shí),企業(yè)“稅種變更”申請?zhí)幚硗戤叀?
申報(bào)反饋信息:該納稅人本屬期無對應(yīng)的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,請通過稅費(fèi)種認(rèn)定功能先補(bǔ)充稅費(fèi)種認(rèn)定信息后,再申報(bào)。這是怎么回事
答: 你好,這個(gè)稅種不你可以申報(bào),或者可以申報(bào)但是尚未去稅務(wù)局認(rèn)定
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好該納稅人本屬期無對應(yīng)的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,請通過稅費(fèi)種認(rèn)定功能先補(bǔ)充稅費(fèi)種認(rèn)定信息后,再申報(bào)。這個(gè)怎么辦
答: 你登陸電子稅務(wù)那個(gè)企業(yè)信息有稅費(fèi)種核定有數(shù)據(jù)么







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


