
資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負(fù)債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng),
答: 如果購(gòu)買存貨,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付,
租賃業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,應(yīng)付賬款是負(fù)債,那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng),
答: 你好,日常業(yè)務(wù)一般是產(chǎn)生收入是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,本年利潤(rùn),所以資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收通常是跟資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù) 但是做賬軟件里資產(chǎn)負(fù)債表直接把應(yīng)付賬款的余額調(diào)到了應(yīng)付賬款項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表還需要調(diào)整嗎
答: 你好,應(yīng)當(dāng)把應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款欄次才是的?


花開(kāi)か半夏 追問(wèn)
2019-07-03 12:51
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-03 12:56
花開(kāi)か半夏 追問(wèn)
2019-07-03 13:17
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-03 15:42
花開(kāi)か半夏 追問(wèn)
2019-07-03 17:35
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-03 17:47