
當(dāng)月金稅開票正確,發(fā)票購(gòu)貨方已經(jīng)認(rèn)證,ERP系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤。目前已經(jīng)跨2,如何處理?另外紅沖發(fā)票和開具紅字發(fā)票 對(duì)于我這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是不一樣的概念吧?謝謝!
答: 系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤不能修改了嗎 購(gòu)買方開紅字信息表,銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 開負(fù)數(shù)發(fā)票就是開紅字發(fā)票,就是紅沖
你好,我這邊是銷方,購(gòu)方進(jìn)行退貨,發(fā)票是跨月未認(rèn)證的,我收到對(duì)方開具的紅字信息表,是否直接開紅沖發(fā)票
答: 是的,您公司根據(jù)對(duì)方申請(qǐng)開具的紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票就是了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年2月份,紅沖1月份開錯(cuò)稅率3%的票,1月份當(dāng)時(shí)按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當(dāng)于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導(dǎo)致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補(bǔ)充申報(bào)一下


街角的祝福 追問(wèn)
2019-07-02 17:40
街角的祝福 追問(wèn)
2019-07-02 17:43
maize老師 解答
2019-07-02 17:47