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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-07-02 10:00

這個要看具體的開票日期,只要是6月及6月份之前的,在認(rèn)證有效期內(nèi)的,都是可以勾選認(rèn)證抵扣的。

m蕊r 追問

2019-07-02 10:20

那如果有兩張當(dāng)月(6月)所屬期不認(rèn)證 放到7月所屬期認(rèn)證可以嗎

m蕊r 追問

2019-07-02 10:21

開票日期都是6月份的

張艷老師 解答

2019-07-02 10:21

這個是沒有問題的,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣的有效期為360天。

m蕊r 追問

2019-07-02 10:25

那不認(rèn)證的這兩張要做到幾月份的賬務(wù)里面有要求嗎

張艷老師 解答

2019-07-02 10:29

就是發(fā)生業(yè)務(wù)當(dāng)期的賬目里面了。

m蕊r 追問

2019-07-02 10:30

是不是最好放到6月份賬務(wù)里?

張艷老師 解答

2019-07-02 10:32

您要是6月份收到的專票,就是要做到6月份的帳里面。

m蕊r 追問

2019-07-02 10:36

那我們是7月份剛收到的6月份對方開具的呢? 做到7月是不是也可以

張艷老師 解答

2019-07-02 10:39

這個要看您6月是否暫估分錄了?如果是的話,還需要將之前的暫估分錄紅沖,然后再重新做分錄。當(dāng)然都是做在7月份的帳里了。

m蕊r 追問

2019-07-02 11:28

如果6月沒有暫估呢

m蕊r 追問

2019-07-02 11:30

對了如果要做暫估的話當(dāng)時這個暫估怎么做?不需要暫估稅額這一部分吧 比如說借:庫存商品    貸:暫估應(yīng)付款?    這樣?

張艷老師 解答

2019-07-02 11:36

如果6月沒有暫估呢?---沒有暫估的話,說明只收到發(fā)票,沒有收到貨,那就可以先不入賬的。
暫估分錄不暫估稅額的,分錄為
借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款

m蕊r 追問

2019-07-02 12:18

好的

張艷老師 解答

2019-07-02 12:29

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你好 你填寫紅字信息表 進項轉(zhuǎn)出? 銷售方開紅字發(fā)票
2021-09-26 13:27:11
你好,需要等實際收到發(fā)票才能認(rèn)證,稅局大廳認(rèn)證或者網(wǎng)上勾選認(rèn)證
2018-11-29 09:17:59
您好,發(fā)票日期是什么時候的
2019-05-25 10:25:39
你好,開票時間在12月前就可以
2019-12-09 12:11:11
這個要看具體的開票日期,只要是6月及6月份之前的,在認(rèn)證有效期內(nèi)的,都是可以勾選認(rèn)證抵扣的。
2019-07-02 10:00:59
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