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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 16:17

你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人?

Sunshineone 追問(wèn)

2019-07-01 16:22

小規(guī)模

鄒老師 解答

2019-07-01 16:25

你好,增值稅=不含稅收入*3%計(jì)算,與是否虧損沒(méi)有關(guān)系
月度超過(guò)10萬(wàn),季度超過(guò)30萬(wàn)就需要繳納增值稅,低于就免征
增值稅繳納了附加稅就需要繳納,增值稅免征了那附加稅也就免征了

Sunshineone 追問(wèn)

2019-07-01 16:28

那需要交印花稅嗎?

鄒老師 解答

2019-07-01 16:32

你好,如果有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為,是需要繳納印花稅的,比如簽訂了購(gòu)銷合同

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你好,稅金及附加不需要分明細(xì) 借,稅金及附加110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
你好,是的
2017-03-14 16:19:28
同學(xué), 你好,計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
你好,你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=(108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)*(7%+3%+2%)你預(yù)交的稅,在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的,該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
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