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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-01 14:44

你好
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:04

小規(guī)模納稅人 老板自己拿錢進(jìn)貨 怎么做賬呢

月月老師 解答

2019-07-01 15:05

你好
借:庫(kù)存商品
貸:其他應(yīng)付款—老板

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:16

老板用自己的錢買的辦公桌 還有其他用的東西怎么入賬

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:17

辦公桌 電腦都需要做固定資產(chǎn)折舊嗎?

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:17

電腦也是固定資產(chǎn) 都是老板自己的錢 怎么做分錄

月月老師 解答

2019-07-01 15:19

你好
借:固定資產(chǎn)
貸:其他應(yīng)付款—老板
辦公桌計(jì)入低值易耗品
借:低值易耗品
貸:銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:25

以后賺錢了就都給老板沖抵是嗎

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:26

辦公用品都是老板給的。記做備用金嗎?

月月老師 解答

2019-07-01 15:27

你好,賺錢了,還老板錢
借:其他應(yīng)付款—老板
貸:銀行存款

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:29

裝修費(fèi)呢 都是老板付的 還有房租都是老板付的 該怎么樣做分錄

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:29

還是要寫為實(shí)收資本呢?

月月老師 解答

2019-07-01 15:29

你好,老板一開始的投資計(jì)入實(shí)收資本,公司銀行賬戶不就有錢了嗎

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:30

然后用實(shí)收資本中銀行存款付裝修費(fèi)還是走其他應(yīng)付款老板

一只笑貓咪呀 追問

2019-07-01 15:31

這些錢進(jìn)貨了 不夠 裝修費(fèi)和房租沒有走公戶 直接給私人的 怎么做賬呢

月月老師 解答

2019-07-01 15:31

你好,從公賬走的就貸方銀行存款,老板墊付的就計(jì)入其他應(yīng)付款。

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 小規(guī)模納稅人購(gòu)買的金稅盤跟技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:   購(gòu)買時(shí):   借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸:銀行存款   抵扣時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸:管理費(fèi)用
2020-06-03 17:14:00
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-22 08:28:29
您好!繳納的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 全額抵扣增值稅的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-07-30 12:50:17
你好,可以減免的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2019-10-03 17:16:04
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