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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-01 11:07

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交增值稅未交增值稅 
借應交增值稅未交增值稅貸銀存款

包兒 追問

2019-07-01 11:24

計稅銷售額8679.25
銷項稅額520.76
上期留抵稅額332.95,應納稅額187.81。
那么如何作分錄呢?計算收入的時候和繳納的時候分別如何處理分錄?

玲老師 解答

2019-07-01 11:49

你如果銷項稅額大,需要交稅,就是我上面給你寫的那個分錄如果進項多,不用交稅,就不用寫分錄。

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您好 月末需要交納增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
你好借應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交),貸應交增值稅(未交增值稅),然后應交稅金-應交增值稅(已交)貸銀行存款
2019-07-07 13:07:51
看截圖,這個,你看下面截圖
2020-03-30 16:16:02
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