老師,勞務派遣公司開具差額發(fā)票,勞務費還沒有收到,假如含稅金額20萬,員工工資社保什么的16萬,會計分錄怎么做
恩恩
于2019-07-01 10:48 發(fā)布 ??795次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-01 10:50
正常做賬,按照發(fā)票上注明的稅金計提。
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你好,
借:銀行存款 105000
貸:主營業(yè)務收入 100000
貸:應交各費——應增(銷)5000
借:主營業(yè)務成本 80000
借:應交稅費——應增(銷項稅額抵減) 4000
貸:應付職工薪酬 等
2020-03-01 15:28:14

確認收入時會計處理?
借:銀行存款?
貸:主營業(yè)務收入?
應交稅費——未交增值稅?
(2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理?
借:應交稅費——未交增值稅?
主營業(yè)務成本?
貸:銀行存款
2019-03-10 07:01:24

正常做賬,按照發(fā)票上注明的稅金計提。
2019-07-01 10:50:49

你好,分錄正常做就可以,比如計入某工程的成本,借工程施工-勞務費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額628.57,貸應付賬款。成本費用按照發(fā)票上的不含稅金額填寫,稅金根據發(fā)票上的稅金填寫就可以。
2019-04-06 09:03:59

勞務派遣代發(fā)工資怎么做分錄
勞務派遣公司主要賬務處理:
1、收到勞務費,開具發(fā)票
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金
借:主營業(yè)務成本
貸:應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保 (企業(yè)交納部分)
其他應付款—住房公積金(企業(yè)交納部分)
3、支付派遣人員的工資
借:應付職工薪酬—工資
貸:庫存現金
其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金)
應交稅費—個人所得稅
2022-02-11 08:35:16
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恩恩 追問
2019-07-01 10:55
軼塵老師 解答
2019-07-01 10:58