老師好!請問下當(dāng)月的印花稅是怎么算出來的?如果只 問
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答
老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進(jìn)貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 答
老師,公司造廠房期間的銀行貸款產(chǎn)生的利息,也是算 問
是的,你的理解是對的。 答
老師,這個月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
付款的那 些到底是記應(yīng)付賬款,還是費(fèi)用還是成本 問
若是供應(yīng)商 掛應(yīng)付賬款 答

您好。我想問一下,胡冬老師第七節(jié)增值稅簡易計(jì)稅方法的計(jì)算(1)的最后幾分鐘的案例,就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。為啥職工用電的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出從進(jìn)項(xiàng)扣除了,而報(bào)廢處理的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出沒有從進(jìn)項(xiàng)扣除 計(jì)算 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)低減額。是不是都不應(yīng)該扣除,還是都需要扣除?不清楚。希望老師看到后給予解答。
答: 首先,對于外購用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是作進(jìn)轉(zhuǎn)出處理。 然后報(bào)廢部分的進(jìn)項(xiàng)也是不能抵扣,要進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺需要做轉(zhuǎn)出操作嗎
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅勾選平臺不需要做轉(zhuǎn)出操作
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是做紙箱行業(yè)的,有廢紙銷售,月增值稅里面是做收入了,為什么之前的會計(jì)還說要做一部份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
公司存貨報(bào)廢了一批,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,報(bào)增值稅的時候我應(yīng)該在哪一塊填列轉(zhuǎn)出的金額?
老師好,外購的產(chǎn)品用于集體福利不視同銷售,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅不是用售價乘以稅率嗎?
銷售折讓,在那個增值稅的報(bào)表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表上有個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫的


鄒老師 解答
2016-01-22 21:23
鄒老師 解答
2016-01-22 21:28