
老師,我想問加計(jì)抵減做賬和報(bào)稅的問題?比如我這個(gè)月銷項(xiàng)10000,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)3000,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減3000?10=300,我這個(gè)月交稅10000減去3000減去300=6700,300填在附表四,主表19行沖減應(yīng)納稅額,那怎么做賬呢?
答: 你好 加計(jì)抵減做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 其他收益
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策中的按照當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%或15%抵減應(yīng)納稅額中的進(jìn)項(xiàng)稅額是指的全部進(jìn)項(xiàng)稅額還是那4項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 您好,學(xué)員,指的是全部的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我問一下進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額的意思嗎
答: 您好,學(xué)員,可以簡(jiǎn)單理解為為進(jìn)項(xiàng)稅。取得進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收交款書的進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅一般是可以抵扣的所以公式中可以減去這一部分,若未取得進(jìn)口環(huán)節(jié)繳款書或由于其他原因不可以抵扣進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,那這部分稅額就要我們負(fù)擔(dān),所以在公式中就要加上這部分增值稅。


Kalen Wu 追問
2019-06-29 09:54
答疑郭老師 解答
2019-06-29 09:55