你好老師!要是股東按投資款進賬,后期按退投資款支 問
同學,你好 后期按退投資款支付出去了,是還給股東嗎? 有風險的,算抽逃出資 答
老師您好,影視文化傳媒行業(yè),請劇組的人喝咖啡計入 問
可計入 管理費用-福利費 答
請問一下,我們做亞馬遜平臺的,收入超過30萬,增值稅 問
若沒有報關,視同內銷填寫 答
成本計算體系與財務核算流程是怎么銜接的,老師 問
您好,財務核算就像公司的記賬員,先把花的各種成本(比如材料、人工、水電費)記到“生產(chǎn)成本”和“制造費用”這兩個大賬本上(借:生產(chǎn)成本/制造費用 100,貸:原材料/銀行存款 100),然后成本計算體系登場,它像個分配師,把“制造費用”這個總賬單按規(guī)則(比如按工時比例)分攤給不同產(chǎn)品,公式類似“A產(chǎn)品應分攤的制造費用=總制造費用 × (A產(chǎn)品工時/總工時)”,最后算出每個完工產(chǎn)品的總成本(單位成本=總成本/完工數(shù)量),財務核算再根據(jù)這個結果做結轉(借:庫存商品 80,貸:生產(chǎn)成本 80),等商品賣出后,用這個單位成本來算利潤(借:主營業(yè)務成本 80,貸:庫存商品 80),最終這些數(shù)據(jù)都進入了公司的利潤表和資產(chǎn)負債表。 答
老師,我們公司是一般納稅人,前面1-9月的賬,應交稅費 問
不需要結轉平的。根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 答

期間損益結轉的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么來的?我怎么去核算數(shù)?是根據(jù)這個月我所錄入的科目,這個個加嗎?
答: 你好,是根據(jù)這個月?lián)p益科目發(fā)生額去統(tǒng)計的
期間損益結轉用每個月結轉嗎?數(shù)據(jù)是根據(jù)什么來的?
答: 是的,每個月結轉 損益類科目的發(fā)生額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年底做賬,這個月結轉損益,本年利潤是這個月的,利潤表凈利潤是全年的,那我結轉本年利潤怎么結轉,根據(jù)什么數(shù)據(jù)來
答: 您好 請問是要把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤科目么
老師:年末結轉利潤分配是交完所得稅后的數(shù)據(jù)嗎?這個所得稅是根據(jù)什么數(shù)據(jù)計算得來的?
計提所得稅的數(shù)據(jù)是根據(jù)損益結轉后的數(shù)據(jù)來做,為什么要先計提所得稅?為什么不接轉完損益再計提所得稅呢
那個月末出入庫是根據(jù)倉管數(shù)據(jù)做賬還是合同,比如月末訂的合同下個月月初才到倉管,還有結轉成本這個數(shù)據(jù)怎么算出來的,根據(jù)不懂





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