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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 16:08

你好 是的 你的理解是正確的

程小刀 追問

2019-06-26 16:43

老師,我們是皮具公司,電話費(fèi),寬帶費(fèi)之類的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-26 16:44

你好 是的 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

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相關(guān)問題討論
你好,填寫利潤總額,祝您工作順利
2019-10-22 09:36:01
不完全是的,如果利潤總額不需要調(diào)整,應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你這個(gè)減免表需要填寫了,你填寫嗎,小型微利勾選嗎,A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
2020-04-23 15:28:14
你好,其實(shí)可以這么理解: 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅(應(yīng)納稅所得額*15%) (所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)
2018-04-07 10:26:53
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