
收到管理費用專票,借管理費用,應(yīng)交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
老師您好,是這樣在21年12月份,做了一筆分錄借管理費用5000.貸銀行存款5000(發(fā)票沒到先做帳了但是到月底發(fā)票沒回來,結(jié)賬了,忘了這筆發(fā)票了,發(fā)票在22年2月回來后又認證了,進項稅是49.5)請問老師這筆我怎樣調(diào)回來啊,怎樣寫分錄,實在不會做了,求老師幫忙
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額49.8 借管理費用-49.5
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,去年有一筆智聯(lián)招聘的費用我我做錯了,本來應(yīng)該做成借,管理費用,進項稅,貸銀行催款,結(jié)果做成了借管理費用,貸銀行存款,今年我要怎么改過來呀?
答: 你好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤


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2019-06-25 17:50
meizi老師 解答
2019-06-25 17:59
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2019-06-25 18:04
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2019-06-25 18:33