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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-25 13:50

你好 你們交接的時候要核對的

學堂用戶_ph363270 追問

2019-06-25 13:52

主要核對哪些數據?他應該以哪種形式跟我核對?。坎惶靼?/p>

答疑蘇老師 解答

2019-06-25 13:54

你好 課堂里有交接的內容 你首頁輸入關鍵字搜索看下 憑證 賬簿 報表所有的都需要交接清楚的

學堂用戶_ph363270 追問

2019-06-25 13:58

怎么搜索呀?老師

答疑蘇老師 解答

2019-06-25 14:03

你好 你搜下會計交接 實際交接 就是前任做的所有的和會計有關的內容 你都需要交接下 看下正確不 試算平衡不 賬實相符不

學堂用戶_ph363270 追問

2019-06-25 15:23

剛接手的工作,發(fā)現以前年度末生產成本有借方余額,老師這怎么處理合適呀?

答疑蘇老師 解答

2019-06-25 15:26

你好 生產成本有借方余額 表示車間里有在產品

學堂用戶_ph363270 追問

2019-06-25 15:57

老師,按理說月末會結轉在產品的呀!這樣不就平了嘛?可不可以這么理解,有余額就是沒結轉在產品?

答疑蘇老師 解答

2019-06-25 16:02

你好 不是的 結轉的話 是結轉的產成品 在產品在生產成本科目反應

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