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送心意

玲子

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-25 11:25

你好,一般建議在應(yīng)付職工薪酬科目里轉(zhuǎn)一下

越來(lái)越 追問(wèn)

2019-06-25 15:37

那比如6月份發(fā)放端午節(jié)職工福利一人100元,一共1000,假設(shè)都是管理部門(mén)員工,做賬時(shí)也要先掛賬,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)   然后支付時(shí) 借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)   貸,銀行存款   這樣可以么?    還是說(shuō)不用掛賬,直接做一筆支付憑證,借,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)   貸,銀行存款就可以?

玲子 解答

2019-06-25 15:49

可以直接進(jìn)費(fèi)用,有的時(shí)候要靈活去處理

越來(lái)越 追問(wèn)

2019-06-25 15:53

哦,您的意思是像端午節(jié)福利可以不用在應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目轉(zhuǎn)一下,直接記費(fèi)用就行是么?

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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