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愛笑的流沙
于2016-01-20 16:50 發(fā)布 ??3113次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-01-20 16:50
我司有批貨物放在了山東。很遠。最初的會計做賬并未做了庫存商品這個科目而是做了應(yīng)收賬款這個科目現(xiàn)在有人要把在山東的貨物轉(zhuǎn)手賣走,當(dāng)初拉去的貨物時以成本價入賬的。買方先付了訂金。所以我先做了借銀行存款貸預(yù)收賬款。但是接下來的分錄就不知道該怎么做了???
鄒老師 解答
2016-01-20 17:11
借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
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將應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預(yù)收,借:應(yīng)收款300 貸:預(yù)收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師,預(yù)收賬款怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款
答: 這個具體是什么業(yè)務(wù)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬。是沒有開票的。掛了預(yù)收賬款5萬?,F(xiàn)在要開票10萬出去了。請問是把之前的預(yù)收賬款5萬沖現(xiàn)在的應(yīng)收賬款10萬嗎?
討論
老師,應(yīng)收賬款的借方相當(dāng)于預(yù)收賬款的哪一方?
請問老師應(yīng)收賬款的負數(shù)重分類到預(yù)收賬款,這種情況需要調(diào)賬嗎?
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間怎么調(diào)賬
同一個公司,我設(shè)置得有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)收的借方和預(yù)收得貸方金額一直怎么沖減
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-01-20 17:11