
老師我想問一下,我這樣做分錄對不對,1、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤, 2、提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,利潤分配-應(yīng)付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤,3、分配利潤時 借;分配利潤-應(yīng)付利潤 貸;銀行存款/現(xiàn)金。 分配利潤時需要分三級科目嗎(分配利潤-應(yīng)付利潤-**股東)?
答: 1是對的,2,提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,貸;盈余公積,3、分配利潤時 借;分配利潤-應(yīng)付利潤 貸;應(yīng)付股利,借,應(yīng)付股利,貸,銀行存款
利潤表的 凈利潤” + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
答: 你好,對的,公式?jīng)]錯
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:未分配利潤1000貸股本200資本公積800 應(yīng)該是未分配利潤還是利潤分配-未分配利潤?
答: 是利潤分配-未分配利潤。

