- 送心意
曉宇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-06-21 09:22
您好,很高興為您解答問題!
增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購進(jìn)扣稅法計(jì)算應(yīng)納增值稅。
即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。
如本月銷售取得銷售收入10000元(不含增值稅);購進(jìn)材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明金額6000元,稅額1020元。假定購進(jìn)發(fā)票已認(rèn)證通過。
應(yīng)納增值稅額=10000*17%-1020=680(元)
什么是增值稅差額征稅?
差額征稅如何備案嗎?
增值稅差額征稅的備案手續(xù),納稅人需提供資料如下:
1.《納稅人減免稅申請審批表》(一式兩份);
2.取得的合法有效憑證(核查原件后留存復(fù)印件):
(1)支付給境內(nèi)單位或者個(gè)人的款項(xiàng),以發(fā)票為合法有效憑證;
(2)支付給境外單位或者個(gè)人的款項(xiàng),以該單位或者個(gè)人的簽收單據(jù)為合法有效憑證,稅務(wù)機(jī)關(guān)對簽收單據(jù)有疑義的,可以要求其提供境外公證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)證明;
(3)繳納的稅款,以完稅憑證為合法有效憑證;
(4)融資性售后回租服務(wù)中向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金,以承租方開具的發(fā)票為合法有效憑證;
(5)扣除政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi),以省級以上財(cái)政部門印制的財(cái)政票據(jù)為合法有效憑證;
(6)國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他憑證。
(7)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。
納稅人辦理期限:納稅人應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提請備案,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案后,自登記備案之日起執(zhí)行。
服務(wù)承諾辦結(jié)時(shí)間(工作日):7個(gè)工作日。
請您對我的回答及時(shí)給予評價(jià)!
祝您工作順利!





@郭老師,個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎,因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師,個(gè)體戶勞務(wù)公司,有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資,這 問
個(gè)體戶,通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師,有工程問題請教? 問
同學(xué)你好 是什么問題 答
老板個(gè)人購車100萬,賣給公司120萬,車子是豪華車,請 問
你好,沒有風(fēng)險(xiǎn),正常交稅即可 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用 答
向日葵的微笑 追問
2019-06-21 09:26
曉宇老師 解答
2019-06-21 09:32