老師,新建賬套,里面沒有一級科目以前年度損益調(diào)整, 問
可用未分配利潤科目 替代 答
請歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請直接忽略, 問
陽光同學(xué)你好,很感謝你的信任。普通的財(cái)務(wù)工資確實(shí)不高,但如果夠?qū)I(yè),就不要自降身份。錢少的就不干。財(cái)務(wù)要懂業(yè)務(wù),把業(yè)務(wù)拓到公司所有業(yè)務(wù)的前端,業(yè)務(wù)規(guī)劃好了,才有財(cái)務(wù)的安全。這就是高水平了。不知道我這樣說,你是否理解。 如果時(shí)間有空余,可以做些財(cái)稅咨詢或代賬(其實(shí)是這個(gè)掙的不多,操心不少)。 如果要轉(zhuǎn)行,可以選擇財(cái)務(wù)顧問、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)把控、或者做個(gè)財(cái)務(wù)老師,財(cái)務(wù)主播,也都不錯(cuò)。 具體能干什么,要看你的基本功了。 答
老師您好,公司是一般納稅人,給工地上租賃機(jī)械(帶人 問
你是清包工程可以開3%簡易計(jì)稅 答
老師,我公司處理一車二手汽車,發(fā)票不是我公司的人 問
你好,是的額,你們正常做固定資產(chǎn)處置就行, 答
老師,公司要開出,勞務(wù)費(fèi)這三個(gè)字的發(fā)票,需要哪些條 問
是加工,修理 修配勞務(wù) ? 答

老師, 6月份的個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在老板要求把其中一個(gè)人的個(gè)稅申報(bào)清除,因?yàn)檫@個(gè)人6月份在其他公司已有申報(bào)個(gè)稅,請問,該怎么處理?
答: 你更正申報(bào),改非正常,之后生成新工資申報(bào)表,一、綜合所得申報(bào)更正 先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。 綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。 具體操作步驟 1、啟動更正 ①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。 ②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。 注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動更正申報(bào)。 ③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動更正申報(bào)功能。 ④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。 需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會提示更正申報(bào)成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。 2.啟動更正時(shí),系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。 2.更正申報(bào)填寫 點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。 選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。 3. 稅款計(jì)算 在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 4. 附表填寫 【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。 5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納 報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。 若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。 6. 撤銷更正 如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。 重要提醒: 1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。 2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。 3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。 4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。 5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。 6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。 7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動更正時(shí),系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
你好,我在申請2023年度申報(bào)個(gè)稅退款的大的時(shí)候被打回來了,說是2019年度沒有個(gè)稅清繳,然后我就去看2019年的個(gè)稅申報(bào),顯示已作廢,因?yàn)闀r(shí)間太久了,在申報(bào)的時(shí)候最后一步退稅的時(shí)候顯示過期,這種情況下是申報(bào)成功了嗎?個(gè)稅客服說2019的可以正常填報(bào)但不能退稅
答: 您好,能申報(bào)成功,個(gè)稅客服是專家,他們說的不會錯(cuò)的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,到門前更正要帶什么去?
答: 你好,帶著正確的申報(bào)表加蓋公章就行

