18年6月收購一家公司(之前會計(jì)把賬從18年6月重新建賬,所有數(shù)據(jù)都是新的,稅局申報的報表前后也沒有對接上,我19年3月份接手的,延續(xù)她的賬做了3個月,現(xiàn)在我把16年到18年5月份的賬都整理出來了,發(fā)現(xiàn)賬上還有好多其他應(yīng)收款,應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),我該怎么處理?是否要更正賬務(wù),延續(xù)下去)
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于2019-06-20 09:08 發(fā)布 ??1188次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2019-06-20 09:10
沒辦法,繼續(xù)做下去吧,要不就不要管之前的,你把現(xiàn)在的期末做期初,然后重新做就可以了,按照正規(guī)做法
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分別是你們借別人的
多交了稅款
2020-12-22 10:10:51

你好這個你好,這個在負(fù)數(shù)借方就可以。
2023-03-14 17:14:24

同學(xué)您好,因?yàn)榻璺綉?yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資,需要扣除扣款以后才是實(shí)際發(fā)的,您可以理解為,做在借方,分錄就不平了
2022-03-28 20:59:46

您好同學(xué)
這個稅額你們直接入成成本里就好了同學(xué)
2019-10-24 09:29:56

你好!你按字面上面的來理解就行了。比如應(yīng)收賬款就是應(yīng)收客戶的錢,應(yīng)付賬款就是應(yīng)付供應(yīng)商的錢,應(yīng)交稅費(fèi)就是應(yīng)交稅局的錢。
光看數(shù)據(jù)說明不了問題,一般要看比例,比如應(yīng)收賬款占收入的比例太大,時間太長等這樣才能發(fā)現(xiàn)問題
2017-08-11 14:11:00
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