
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
答: 同學您好,那您這月少填1分就可以平
增值稅申報表,進項稅填表二里,不是自動提取嗎?總表的銷項稅額再哪個欄目里?
答: 您好, 1、一般是會自動提取的。 2、銷項稅額是通過填寫附表一,然后自動帶數(shù)到主表對應項目欄次的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月進項稅比銷項稅多,填寫增值稅申報表時,分次預繳金額是填寫和銷項稅額一樣的數(shù)碼?這樣本月的應繳稅額就是0
答: 分詞預繳的實際抵扣數(shù)字填寫零 因為申報表不能為負數(shù)
,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準嗎,實際銷項稅額是71976.48元
有沒有建筑業(yè)11個點在外地預繳2%的情況,本期申報時進項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎


景 追問
2019-06-19 15:33
宋生老師 解答
2019-06-19 15:34
景 追問
2019-06-19 16:31
宋生老師 解答
2019-06-19 16:32
景 追問
2019-06-19 16:34
宋生老師 解答
2019-06-19 16:40
景 追問
2019-06-19 16:42
宋生老師 解答
2019-06-19 16:49
景 追問
2019-06-19 16:51
宋生老師 解答
2019-06-19 16:51
景 追問
2019-06-19 16:58
宋生老師 解答
2019-06-19 17:00
景 追問
2019-06-19 17:02
宋生老師 解答
2019-06-19 17:03
景 追問
2019-06-19 17:06
宋生老師 解答
2019-06-19 17:08