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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-19 12:01

你好,可以,開13沒問題的

孤獨的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-06-19 12:03

可是已經(jīng)做了未開發(fā)票申報 也可以開嗎

暖暖老師 解答

2019-06-19 13:02

可以的餓,先沖紅,再開票申報

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按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)規(guī)定,納稅人2019年4月補(bǔ)開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報時應(yīng)當(dāng)按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
你好,按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅
2016-07-24 23:11:29
可以的,這個可以的,
2020-06-04 10:02:25
兩者不符是正常的,因為實際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
一塊算的,普票也是銷售額也需要進(jìn)項抵扣的
2019-07-29 09:55:19
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