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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-18 11:43

您好
應該還確認銷項稅額

風聲 追問

2019-06-18 11:52

那就是 借 庫存現(xiàn)金 540 貸 主營業(yè)務收入 523.8 應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模納稅人)16.2

bamboo老師 解答

2019-06-18 11:54

是的 應該這樣賬務處理
增值稅金額不對吧 540/(1+0.03)*0.03=15.73

上傳圖片 ?
相關問題討論
內(nèi)賬直接做吧
2017-01-24 14:01:57
你好,借方金額也是正數(shù),而不是負數(shù),如果是負數(shù),等式就無法平衡了
2016-09-24 14:30:39
您好 應該還確認銷項稅額
2019-06-18 11:43:54
你好,如果是現(xiàn)金收款,分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應增(銷)
2020-04-09 12:26:20
你好 沒有吧~~~收入減少,現(xiàn)金減少,這是什么意思
2019-11-09 09:32:40
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