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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-17 13:03

你是購買方嗎
借應付貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項轉出

♀:1泩Dê緈輻 追問

2019-06-17 14:11

我是銷售方

郭老師 解答

2019-06-17 14:14

借應收負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)

♀:1泩Dê緈輻 追問

2019-06-17 14:23

發(fā)票我貼在憑證后面就行嗎

郭老師 解答

2019-06-17 14:26

是的,這個是原始憑證

♀:1泩Dê緈輻 追問

2019-06-17 14:26

謝謝

郭老師 解答

2019-06-17 14:31

不用客氣的,

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相關問題討論
同學你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
你好,這是沖幾月份的?
2020-05-21 17:23:59
你按發(fā)票做分錄就可以了,發(fā)票三聯(lián)都訂入憑證
2019-06-19 19:53:11
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-27 13:55:32
之前全額做了費用 抵扣了所得稅的嗎
2020-06-22 14:15:58
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