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煙雨幕然
于2019-06-17 12:08 發(fā)布 ??823次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-17 12:12
具體的什么什么調整
煙雨幕然 追問
2019-06-17 12:15
年度匯算清繳的時候,需要把2018年未計提的增值稅及附加稅做以前年度損益調整,具體分錄怎么做
郭老師 解答
2019-06-17 12:18
增值稅不需要,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅借以前年度損益調整貸應交稅費借利潤分配貸以前年度損益調整
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老師,計提的增值稅比實際繳納的增值稅少0.01元,怎樣調整(會計分錄)?
答: 你好,0.01的差額可以計入營業(yè)外支出,
答: 你好 多繳納的0.01計入營業(yè)外支出就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師多計提增值稅調整分錄怎么做?一般納稅人
答: 借應交稅費-未交增值稅 貸主營業(yè)務收入
增值稅計提繳納結轉整個的分錄
討論
計提增值稅未交增值稅與實際繳納差一分錢,這一分錢如何調整呢
計提增值稅的分錄?繳納增值稅的分錄?
計提增值稅和繳納增值稅分錄
計提增值稅和繳納增值稅分錄??
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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煙雨幕然 追問
2019-06-17 12:15
郭老師 解答
2019-06-17 12:18