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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-17 11:41

你好,本年度收到發(fā)票和過年收到發(fā)票的分錄是一樣的處理

曉萍 追問

2019-06-17 11:45

現(xiàn)在是暫估原材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那怎么沖才對,因為如果沒領(lǐng)用做一筆,到現(xiàn)在怎么沖呢,如果全一筆一筆沖就太復(fù)雜了,

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:46

整體沖一筆就可以的

曉萍 追問

2019-06-17 11:48

不是有一筆生產(chǎn)成本,貸:原材料,原材料會成貸方余額

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:48

那個不用管的了分錄

曉萍 追問

2019-06-17 11:50

因為紅沖了最開始的暫估入庫,但領(lǐng)用的貸方一直在這

曉萍 追問

2019-06-17 11:50

這肯定不對的,難道領(lǐng)用及入庫,及結(jié)轉(zhuǎn)成本全要沖回嗎

曉萍 追問

2019-06-17 11:51

這就是有點麻煩,有更簡單的方法嗎

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:52

不是,只沖暫估入庫的分錄,其余的不用

曉萍 追問

2019-06-17 11:54

那原材料在貸方就算重新取得發(fā)票也不見得是一樣的金額,原材料還是不會平掉

曉萍 追問

2019-06-17 11:55

我就是不知道這個怎么才能沖平掉,然后重新來發(fā)票才開始做

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:55

是不一定一樣的金額,你的重新入庫自然月底會調(diào)節(jié)

曉萍 追問

2019-06-17 12:02

現(xiàn)在是這樣借:原材料暫估
                     貸:應(yīng)付賬款暫估
這個到時候月初會沖平
但是領(lǐng)用   借:生產(chǎn)成本
                    貸:原材料
                         人工
入庫
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品



最后得出的結(jié)論是原材料和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)不平

暖暖老師 解答

2019-06-17 13:04

沒有調(diào)整成本的暫估

曉萍 追問

2019-06-17 14:01

那成本不是會多記或少計嗎?

曉萍 追問

2019-06-17 14:01

我問我們主管說是要調(diào)一筆

暖暖老師 解答

2019-06-17 14:04

有一個差額肯定,這個在領(lǐng)用原料價格自動調(diào)整

曉萍 追問

2019-06-17 14:16

理解了,謝謝!

暖暖老師 解答

2019-06-17 14:49

不客氣,麻煩給予五星好評

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