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曉萍
于2019-06-17 11:24 發(fā)布 ??2174次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-06-17 11:41
你好,本年度收到發(fā)票和過年收到發(fā)票的分錄是一樣的處理
曉萍 追問
2019-06-17 11:45
現(xiàn)在是暫估原材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那怎么沖才對,因為如果沒領(lǐng)用做一筆,到現(xiàn)在怎么沖呢,如果全一筆一筆沖就太復(fù)雜了,
暖暖老師 解答
2019-06-17 11:46
整體沖一筆就可以的
2019-06-17 11:48
不是有一筆生產(chǎn)成本,貸:原材料,原材料會成貸方余額
那個不用管的了分錄
2019-06-17 11:50
因為紅沖了最開始的暫估入庫,但領(lǐng)用的貸方一直在這
這肯定不對的,難道領(lǐng)用及入庫,及結(jié)轉(zhuǎn)成本全要沖回嗎
2019-06-17 11:51
這就是有點麻煩,有更簡單的方法嗎
2019-06-17 11:52
不是,只沖暫估入庫的分錄,其余的不用
2019-06-17 11:54
那原材料在貸方就算重新取得發(fā)票也不見得是一樣的金額,原材料還是不會平掉
2019-06-17 11:55
我就是不知道這個怎么才能沖平掉,然后重新來發(fā)票才開始做
是不一定一樣的金額,你的重新入庫自然月底會調(diào)節(jié)
2019-06-17 12:02
現(xiàn)在是這樣借:原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估這個到時候月初會沖平但是領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 人工入庫借:庫存商品貸:生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品最后得出的結(jié)論是原材料和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)不平
2019-06-17 13:04
沒有調(diào)整成本的暫估
2019-06-17 14:01
那成本不是會多記或少計嗎?
我問我們主管說是要調(diào)一筆
2019-06-17 14:04
有一個差額肯定,這個在領(lǐng)用原料價格自動調(diào)整
2019-06-17 14:16
理解了,謝謝!
2019-06-17 14:49
不客氣,麻煩給予五星好評
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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