国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-06-14 15:35

借,應收賬款。貸,利潤分配~未分配利潤

蜜糖* 追問

2019-06-14 15:36

為什么是應收賬款科目呢

辜老師 解答

2019-06-14 15:42

因為你相當于當時收貨款,應該是借,銀行存款,貸,應收賬款
你貸方確認為了營業(yè)外收入,所以應該沖減,借,利潤分配~未分配利潤。貸,應收賬款

蜜糖* 追問

2019-06-14 15:49

由于是進銷存軟件   在應收款單中需要沖減應收賬款   現(xiàn)在要把這筆款項給沖減了  會生成  借:銀行存款  貸:應收賬款   不然這筆賬就一直在上面掛賬了 所以結(jié)合上面的這個要怎么做呢

辜老師 解答

2019-06-14 16:16

你這是收款的賬務處理,借銀行存款,貸,應收賬款,就是這樣賬務處理的呀

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
應先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
你好,是的
2017-05-19 17:39:57
你匯算清繳按照兩次的嗎
2019-11-13 17:47:03
你好 只是應收賬款和預收賬款掛錯了直接調(diào)整科目即可 借預收賬款 貸應收賬款 摘要寫清楚調(diào)整憑證
2019-06-18 12:03:16
你好,如果是以前年度成本少結(jié)轉(zhuǎn) 了,是這樣做調(diào)整分錄
2019-03-29 15:50:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...