
借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入貸:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入月底應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 應先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
1、借;以前年度損益調(diào)整 ——其他業(yè)務收入 貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 2、借:未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 ——其他業(yè)務收入 借 ;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 貸:未分配利潤 完整的分錄是這樣的嗎?
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018.9有一筆分錄是 借:應收,貸:主營業(yè)務收入 和稅金。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提應付,現(xiàn)在時發(fā)現(xiàn)這一筆收入和成本是多做的。應收是掛錯科目。之前還有一筆是掛的預收,應沖抵,我想要知道這一筆粉綠,現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整。應該怎么做分錄呢?
答: 你好 只是應收賬款和預收賬款掛錯了直接調(diào)整科目即可 借預收賬款 貸應收賬款 摘要寫清楚調(diào)整憑證
剛接手的公司,近期才知道3年前有一筆10萬的主營業(yè)務收入未收回也未記過應收賬款,9月底收回2萬 ,內(nèi)賬怎么做分錄 難道通過以前年度損益調(diào)整?
借;應收賬款39406,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入39406沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么辦?
上個會計離職了,她把2016年的兩張發(fā)票沒做,主營業(yè)務收入,現(xiàn)在不知道怎么補呢 是不是記入以前年度損益調(diào)整賬戶


蜜糖* 追問
2019-06-14 15:36
辜老師 解答
2019-06-14 15:42
蜜糖* 追問
2019-06-14 15:49
辜老師 解答
2019-06-14 16:16