
利用增值稅做稅務(wù)籌劃,進(jìn)項(xiàng)17元銷項(xiàng)18元(虛開出收稅18+附加稅點(diǎn)收2元)。公司進(jìn)項(xiàng)17+虛開收入20-銷項(xiàng)18-附加2=利用增值稅節(jié)稅收入17這樣理解對(duì)嗎?
答: 你的理解正確
一般納稅人的增值稅附加稅是按收入計(jì)提的增值稅提附加稅,還是按銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后提的附加稅呢?
答: 您好!按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的金額計(jì)提
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
攜眾11月開票收入200902.63,銷項(xiàng)26117.37,進(jìn)項(xiàng)20628.6,增值稅5488.77,附加稅658.65元是怎么算出來的
答: 附加稅658.65元是怎么算出來的=5488.77*(0.07%2B0.03%2B0.02)=658.55
我這樣計(jì)算增值稅的稅負(fù),(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入,對(duì)嗎?但是還有附加稅,附加稅怎么算的?附加稅也算不算增值稅的稅負(fù)?
增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加,也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后再計(jì)提附加是嗎?
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 免交增值稅,附加費(fèi)是不是也不用交,免交的增值稅和附加費(fèi)需要做營業(yè)外收入對(duì)嗎
你好,我想請(qǐng)教一下,我的賬上進(jìn)項(xiàng)稅借方有幾萬塊這個(gè)月發(fā)生收入12100,增值稅5719.04 我的賬應(yīng)該怎么做呢是不是還需要提附加稅呢


田老師 解答
2016-01-18 16:04
田老師 解答
2016-01-18 16:58