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于2019-06-14 10:28 發(fā)布 ??1012次瀏覽
小楊老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-14 10:33
前面的憑證都是正確的,到了月末這個(gè)應(yīng)交稅金是不是要在賬處處理模塊做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)錯(cuò)了,增值稅是價(jià)外稅不計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加,如果你們是一般納稅人,月末應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅-本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
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小楊老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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