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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 09:57

就是字面意思,期初未交稅款,5月應(yīng)交未交的增值稅,本期繳納的,就是6月實(shí)際繳納增值稅稅款,本期繳納上期稅款,也就是繳納5月的稅款

青春俠 追問

2019-06-14 10:09

.我看到的申報(bào)表中,期初未交3000多,本期交納8000多,本期交納上期稅款8000多,期末應(yīng)補(bǔ)(退)稅款正好是5月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額13萬多,這什么情況?

小楊老師 解答

2019-06-14 10:25

那你在核實(shí)一下5月的增值稅是否交了,那期初未交可能是指19年年初的,不是6月期初的,這些數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自帶的

青春俠 追問

2019-06-14 10:37

那本期交納上期稅款也是系統(tǒng)自帶的嗎?

小楊老師 解答

2019-06-14 10:42

是的,祝您工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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