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送心意

劉薇老師

職稱初級會計師,注冊會計師

2019-06-13 16:09

你好,認(rèn)真學(xué)習(xí)的小可愛
(1)借:在建工程    250       貸:庫存商品    200     原材料    50
(2)借:在建工程      50        貸:應(yīng)付職工薪酬   50      銀行存款   10
(3)借:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)線   300     貸:在建工程     300
           年折舊額=300*2/5=120            借:管理費(fèi)用    120     貸:累計折舊    120
(4)借:在建工程 180  累計折舊 120   貸:固定資產(chǎn)300;借:在建工程 100 貸:工程物資  100 ;
    借:營業(yè)外支出  48  貸:在建工程 48;借:固定資產(chǎn) 232   貸:在建工程232 ;借:銀行存款  10  貸:營業(yè)外收入 10。  按照剩余年限計提折舊即可。

花兒朵兒 追問

2019-06-13 16:27

謝謝老師

劉薇老師 解答

2019-06-13 16:36

你好。小可愛,不客氣哦

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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