- 送心意
劉薇老師
職稱: 初級會計師,注冊會計師
2019-06-13 16:09
你好,認(rèn)真學(xué)習(xí)的小可愛
(1)借:在建工程 250 貸:庫存商品 200 原材料 50
(2)借:在建工程 50 貸:應(yīng)付職工薪酬 50 銀行存款 10
(3)借:固定資產(chǎn)—生產(chǎn)線 300 貸:在建工程 300
年折舊額=300*2/5=120 借:管理費(fèi)用 120 貸:累計折舊 120
(4)借:在建工程 180 累計折舊 120 貸:固定資產(chǎn)300;借:在建工程 100 貸:工程物資 100 ;
借:營業(yè)外支出 48 貸:在建工程 48;借:固定資產(chǎn) 232 貸:在建工程232 ;借:銀行存款 10 貸:營業(yè)外收入 10。 按照剩余年限計提折舊即可。
相關(guān)問題討論

你好
借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶
貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58

借應(yīng)收賬款101.7
貸主營業(yè)務(wù)收入90
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理費(fèi)用…福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
借方應(yīng)付職工薪酬
貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460
貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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花兒朵兒 追問
2019-06-13 16:27
劉薇老師 解答
2019-06-13 16:36