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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-13 14:31

你好,前面的對(duì)的,后面的借 預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 14:32

是的 但是這里有一個(gè)問(wèn)題 因?yàn)楣局岸紱](méi)有做賬的,我來(lái)之后從4月開(kāi)始做賬,初期數(shù)據(jù)我只錄了 銀行存款 那之前我們收的款,這個(gè)月要開(kāi)票出去,把之前的一起開(kāi)票了,預(yù)收賬款這個(gè)科目就不對(duì)了 請(qǐng)問(wèn)怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-06-13 14:34

你好,你期初只錄了銀行存款,肯定還有另外一筆科目余額的,否則你期初數(shù)不平的

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 14:35

不懂意思呢

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 14:35

我現(xiàn)在想錄入那個(gè)預(yù)收賬款 的期初 但是不可以錄入了 還麻煩老師告訴我解決辦法

徐阿富老師 解答

2019-06-13 14:35

你好,你期初只有銀行存款?其他科目沒(méi)有數(shù)據(jù)?

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 14:38

還有未分配利潤(rùn)科目

徐阿富老師 解答

2019-06-13 14:42

你好,首先你期初這樣的做法就是不對(duì)的,期初數(shù)應(yīng)該是0,然后按照有關(guān)原始單據(jù)做憑證,這樣才是正確的,現(xiàn)你這個(gè)情況,應(yīng)該是期初0,然后做借銀行存款   貸其他應(yīng)付款-老板,這樣才是正確的,之后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,可以直接沖減其他應(yīng)付款就好。你現(xiàn)在這樣,之前的只能是借未分配利潤(rùn)了

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 14:51

嗯嗯 我知道這樣不對(duì),可是之前的數(shù)據(jù)也沒(méi)有根據(jù)來(lái)做了,沒(méi)辦法的。 那我現(xiàn)在開(kāi)收入票。1萬(wàn), 是先 哪一步再哪一步,麻煩老師了 ,我有點(diǎn)糊涂了……

徐阿富老師 解答

2019-06-13 14:53

你好,如果這1萬(wàn)之前已經(jīng)收款了,那么  借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 14:55

嗯嗯 那之后這個(gè) 未分配利潤(rùn)的話(huà)要調(diào)回來(lái)嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-13 14:59

你好,有碰到之前銀行存款或其他科目需要的,要調(diào),沒(méi)有的,就不用調(diào)了

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 15:02

我公司這里還有好多人這種情況,收到款現(xiàn)在才開(kāi)票的,那我都可以這樣做是嗎?老師

徐阿富老師 解答

2019-06-13 15:03

你好,那只能這樣了,只是操作不規(guī)范。要規(guī)范就要重新建賬。

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 15:10

不規(guī)范會(huì)不會(huì)有什么影響 是不是看不到這種賬目的清晰了呀?

徐阿富老師 解答

2019-06-13 15:13

你好,對(duì)結(jié)果沒(méi)有影響的。結(jié)果是一樣

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 15:16

老師,還有一種情況,就是,收到之前開(kāi)票出去的款,我借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款??墒且彩菓?yīng)收賬款之前沒(méi)有做。怎么弄呢

徐阿富老師 解答

2019-06-13 15:19

你好,那就可以借銀行存款   貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

鹿山歲 追問(wèn)

2019-06-13 15:26

那是不是剛剛好呀  可以抵扣 老師,那還有一個(gè),我先收到票 打款要之后之后打款,那這個(gè)收到票的動(dòng)作,我做賬,借 庫(kù)存商品 -廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款可以的嗎  我們是廣告公司

徐阿富老師 解答

2019-06-13 15:27

你好,收到發(fā)票,如果是材料,這樣做可以的    借 庫(kù)存商品 -廣告費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款

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一般只有后一個(gè)分錄的,前一個(gè)不太準(zhǔn)確的
2019-12-31 16:26:33
您好 借銀行存款預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 可以做收款憑證
2020-10-06 12:05:23
你好,就是你計(jì)入貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)生金額
2018-04-12 14:28:43
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-01-21 11:20:59
借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2018-10-11 09:12:34
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