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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-06-12 15:21

你好 計入固定資產(chǎn)核算 發(fā)票和實際不符 不符合規(guī)定

.前幾天. 追問

2019-06-12 15:24

我不會做會計分錄。你幫我列一下會計分錄。

答疑蘇老師 解答

2019-06-12 15:25

你好 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入

.前幾天. 追問

2019-06-12 15:27

放入固定資產(chǎn)要提折舊嗎?能詳細一點嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-06-12 15:29

你好 是的 需要計提折舊的 借 開發(fā)間接費用 貸 累計折舊

.前幾天. 追問

2019-06-12 15:49

我是會計小白,不懂得做這個會計分錄,老師,你能不能幫我像這樣列一下會計分錄    借:固定資產(chǎn)28萬。貸:銀行存款28萬。

.前幾天. 追問

2019-06-12 15:50

就當(dāng)做是你自己在做這一筆分錄。我想看一下到底是怎么做。

答疑蘇老師 解答

2019-06-12 15:51

你好 老師說了 你們本來發(fā)票和實際不符就是違規(guī)的 借 固定資產(chǎn) 實際是30萬 貸 銀行存款 28萬 其他應(yīng)付款 2萬

.前幾天. 追問

2019-06-12 16:20

好的,那我怎么計提呢?

答疑蘇老師 解答

2019-06-12 16:25

你好 一般按實際使用期限計提折舊

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你好 計入固定資產(chǎn)核算 發(fā)票和實際不符 不符合規(guī)定
2019-06-12 15:21:46
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,計入開發(fā)間接費用科目核算
2018-01-24 16:39:29
你好,計入你們的成本核算的
2019-08-02 11:33:52
一、只能按無票的成本處理,計入你們的周轉(zhuǎn)材料。 二、轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)需要計算繳納增值稅。 三、付款購買時,分錄是: 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 貸:庫存現(xiàn)金(或應(yīng)付賬款) 四、租賃時,分錄是: 借:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、應(yīng)收賬款等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)或者是:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品
2022-02-18 17:00:21
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