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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-11 15:15

您好
如果對(duì)方是單位 開具個(gè)人抬頭的發(fā)票 會(huì)計(jì)上可以入賬 稅法不能所得稅前扣除
在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

陳奕虹 追問

2019-06-11 15:21

老師您覺得為何對(duì)方不以公司的抬頭開票要以個(gè)人的名字?是否這個(gè)會(huì)涉及到個(gè)稅的問題?

bamboo老師 解答

2019-06-11 15:23

如果開票抬頭是個(gè)人的話 個(gè)人發(fā)生了費(fèi)用不是收入 不涉及到個(gè)稅問題

陳奕虹 追問

2019-06-11 15:29

比如哦,對(duì)方?jīng)]有成立公司,拿著這個(gè)發(fā)票去自己工作的公司報(bào)銷,作為福利報(bào)銷了,也是一種可能是不是?

bamboo老師 解答

2019-06-11 15:31

個(gè)人租房的話 如果對(duì)方單位財(cái)務(wù)制度允許 可以入帳當(dāng)做福利費(fèi)報(bào)銷

陳奕虹 追問

2019-06-11 15:32

這樣報(bào)銷下來的費(fèi)用是不是需要和工資一起合并交納個(gè)稅?

bamboo老師 解答

2019-06-11 15:32

是的 應(yīng)該和工資一起合并交納個(gè)稅
不過實(shí)際工作中很多單位都沒有這樣操作

陳奕虹 追問

2019-06-11 15:35

好的,明白了,我很多次咨詢,同樣的老師回答的都不一樣,但是您的思路特別清晰,特別喜歡您的回答,我看都是輪著解答的,有沒單獨(dú)可以指定您來解答我的疑問的地方可以點(diǎn)擊?

bamboo老師 解答

2019-06-11 15:37

可以在**小程序會(huì)計(jì)答里面定向提問

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
紅沖后重新開具正確的發(fā)票,一正一負(fù)不影響本年損益。
2018-07-11 13:53:23
您好 如果對(duì)方是單位 開具個(gè)人抬頭的發(fā)票 會(huì)計(jì)上可以入賬 稅法不能所得稅前扣除 在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2019-06-11 15:15:34
是的 需要進(jìn)行所得稅匯算清繳
2019-05-06 15:06:30
您好,是實(shí)際業(yè)務(wù)的是嗎
2019-04-12 12:23:24
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