
老師,今天我們客戶有轉(zhuǎn)一份電子承兌匯票給我司,但是我們沒有及時簽收,要明天才能簽收,請問明天簽收后做賬應該做入6月份還是做入7月呢?
答: 這個如果是今天沒有處理,就是7月份收到的電子承兌匯票了。
請問我們公司找外面公司貼現(xiàn)了20萬的承兌匯票,應該怎么做賬?
答: 借銀行存款財務費用貸應收票據(jù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板買了一張承兌匯票,用自己的錢買的, 做賬如何做,還有問一下,這個合法嗎
答: 你好,這個是合法的 借:應收票據(jù) 票面金額 貸:銀行存款 實際支付的金額 財務費用 差額


晶晶 追問
2019-06-10 16:03
小甜老師 解答
2019-06-10 16:03
小甜老師 解答
2019-06-10 16:04