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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-10 10:26

您好
如果需要交納增值稅的話(huà) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金

像魚(yú). 追問(wèn)

2019-06-10 10:30

就是預(yù)繳時(shí),借已交稅金,貸銀行存款,

bamboo老師 解答

2019-06-10 10:31

那這個(gè)期末您需要交納增值稅的話(huà) 可以上面那樣寫(xiě)分錄

像魚(yú). 追問(wèn)

2019-06-10 10:32

到月末,不是得把已交稅金余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸已交稅金,借方借哪?

bamboo老師 解答

2019-06-10 10:33

您預(yù)繳的時(shí)候 不是已經(jīng)在借方了嘛 月末結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 不是平了么

像魚(yú). 追問(wèn)

2019-06-10 10:36

是,老師我想問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)到貸方時(shí),借方科目應(yīng)寫(xiě)什么科目?

bamboo老師 解答

2019-06-10 10:37

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好,必須要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-06-10 11:30:39
您好 如果需要交納增值稅的話(huà) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金
2019-06-10 10:26:51
一、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi)) 或者是使用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅) 貸:銀行存款 二、結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi)) 或者是使用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2019-06-09 11:16:14
預(yù)交的稅金用已交稅金科目
2019-06-25 21:21:46
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