
老師,我單位1月份開票200萬,當(dāng)時(shí)成本都沒來也沒暫估,只結(jié)轉(zhuǎn)了70萬,2月和3月,來了成本發(fā)票,2月和3月沒有銷售收入,請問老師我可以在2月和3月沒有收入的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
答: 你好 你可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的 確實(shí)是發(fā)生了 只是你當(dāng)時(shí)沒轉(zhuǎn) 現(xiàn)在可以補(bǔ)轉(zhuǎn)
老師,銷售收入5月份確認(rèn)的,6月結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?6月份收到的成本發(fā)票
答: 你好,5月份確認(rèn)收入就應(yīng)當(dāng)在5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本才是的 需要做到成本與收入匹配的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月發(fā)票未到次月才到所以當(dāng)月暫估入庫,但是當(dāng)月有銷售收入那是當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說次月發(fā)票來了再?zèng)_暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 按你暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月再紅沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本,重新按發(fā)票的。

