
現(xiàn)金支付福利費的分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 ,借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
答: 您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
職工福利費是直接借:管理費用~福利費貸銀行存款或現(xiàn)金,還是借:管理費用~福利費 貸應付職工薪酬~福利,發(fā)放時借:應付職工薪酬~福利費 貸:銀行存款或現(xiàn)金
答: 企業(yè)計提福利費的會計分錄為: (1)發(fā)生福利費支出時 借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:本年利潤 貸:管理費用-福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給員工發(fā)放福利,分錄應該是借:管理費用―福利費 貸:應付職工薪酬―福利費 借:應付職工薪酬―福利費 貸:現(xiàn)金??
答: 你好,是的,如果是給員工發(fā)放的現(xiàn)金,需要與工資合并繳納個稅。
給職工發(fā)福利,直接做借管理費用福利費,貸現(xiàn)金,可以嗎,不用借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬。
請老師看我職工福利的分錄對嗎:借 管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費 (摘要寫 提福利費) 發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
中秋節(jié)發(fā)放福利,應該通過應付職工薪酬-福利費過渡嗎?借‘:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金?
在做職工福利費時,借:管理費用--職工福利費;貸:現(xiàn)金或銀行存款;在月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:管理費用--職工福利費;貸:應付職工薪酬--職工福利費。這樣對不對


薄荷 追問
2019-06-06 15:48
鄒老師 解答
2019-06-06 15:49