国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-06 14:18

你好
借:管理費用-差旅費
貸:其他應付款
這是還沒付款了
付款時
借:其他應付款
貸:銀行存款

正直的火龍果 追問

2019-06-06 14:22

沒有發(fā)生借款  實報實銷的   不應該是
借:管理費用-差旅費
 貸:銀行存款

為什么有些賬務處理成
 借:管理費用:差旅費
貸:其他應付款

月月老師 解答

2019-06-06 14:23

你好,第一筆沒有問題。第二筆就是當時沒付款拿來發(fā)票了,后期付款。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問是報銷的時候直接用銀行存款支付的么
2019-05-13 19:44:02
這個的話 還是分兩個分錄 比較好的
2020-06-08 22:52:12
你好 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款 這是還沒付款了 付款時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-06-06 14:18:52
借:差旅費2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費2305元。 貸:銀行存款2305元: 根據(jù)銷售部報銷差旅費2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。 本次報銷的記賬科目為:借:差旅費2305元;貸:銀行存款2305元。
2023-03-02 16:45:13
同學,你好,這個可以的。
2021-04-16 16:30:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...