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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-04 11:13

你好,先暫估入庫,以后發(fā)票到了再沖回這個(gè)暫估

世界和平997 追問

2019-06-04 11:15

其實(shí)就是虛開發(fā)票了,以后也不會進(jìn)這個(gè)商品,為了給提供票就隨便開了一個(gè)商品,這樣的話有沒有什么辦法調(diào)一下賬

徐阿富老師 解答

2019-06-04 11:27

你好,這個(gè)沒有辦法的,起碼要有這個(gè)商品庫存才是。這樣要出問題的

世界和平997 追問

2019-06-04 11:31

就3000塊錢沒辦法調(diào)一下嗎,就當(dāng)贈送品之類的能行的通嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-04 11:57

你好,你可以想辦法做入庫暫估,以后什么地方開個(gè)收據(jù)過來,就當(dāng)沒有發(fā)票做賬,這樣就不存在虛開問題

世界和平997 追問

2019-06-04 12:04

老師,暫估入庫的分錄應(yīng)該怎樣做

徐阿富老師 解答

2019-06-04 12:14

借庫存商品  貸應(yīng)付賬款――暫估

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1、發(fā)出商品時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 3、由于回購價(jià)大于原售價(jià),因而應(yīng)在銷售與回購期間內(nèi)按期計(jì)提利息費(fèi)用,并直接計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用. 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2018-12-12 10:49:42
可以的,就是無票的銷售收入。
2020-01-14 10:39:58
你好,你之前都是開具什么名稱呢
2020-06-03 10:52:54
開票就按正常流程開就好了,可以來會計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)哦~~~~~
2015-11-06 12:56:30
是哦 你開出的數(shù)量只能小于等于你庫存的數(shù)量 你有了才可以賣 假如你100個(gè) 你賣出去200個(gè) 那另外一百個(gè)東西哪來的 不符合實(shí)際
2020-04-04 20:21:33
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