A公司原實(shí)繳資本1499980元,目前銀行余額475192.55 問
您好,A公司實(shí)繳資本1499980元,銀行剩475192.55元,累計(jì)虧損1024787.45元。方法一先按股權(quán)比例分?jǐn)偺潛p(甲分?jǐn)?888183.28元、乙分?jǐn)?136604.17元),再用實(shí)繳額減虧損得出應(yīng)退股本(甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元);方法二直接按股權(quán)比例分銀行余額(甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元)。兩種方法計(jì)算結(jié)果接近,但方法二(直接分剩余資金)更簡單合規(guī),避免了非法減資風(fēng)險,且符合清算原則。 答
老師好,我們公司的認(rèn)繳注冊資本是2200萬元,實(shí)收資 問
你好,股權(quán)比例有變化嗎? 答
老師,農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果,稅率是多 問
您好,水果是按9%,自產(chǎn)自銷的是免稅 答
你好老師,財(cái)務(wù)部人員工資是算入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù) 問
您好,這個是計(jì)入管理費(fèi)用中的 答
稅務(wù)局風(fēng)險提示說我們?nèi)Y子公司有未申報(bào)或者少 問
你好,是說子公司少報(bào)投資收益?子公司有另外對外投資嗎 答

今年每月房租預(yù)提時,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
答: 你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??
答: 你好,這個費(fèi)用支出是老板個人墊付了嗎??
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 跨年收到發(fā)票怎么處理
公司新成立還沒有開基本戶,法人墊付的費(fèi)用分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣的款這筆分錄需要什么憑證呢
公司報(bào)銷費(fèi)用,都走老板往來,就是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-老板 所有的報(bào)銷都這么走的,有什么問題嗎?
老師您好!2017年計(jì)提的工資至今沒有發(fā)放,計(jì)提時借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,現(xiàn)在是否可以做對沖?謝謝了。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


