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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-03 17:44

您好
實際抵減的時候
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

江小意 追問

2019-06-03 17:49

上個月沒有交稅,那這筆分錄是轉賬憑證還是付款憑證

bamboo老師 解答

2019-06-03 17:54

等您需要繳稅的時候寫分錄
如果您分收付轉的話 那您分開寫憑證

江小意 追問

2019-06-03 17:58

上個月抵掉后不需要繳款。你的意思是這個月不用做任何憑證?等繳款了再寫憑證?

bamboo老師 解答

2019-06-03 18:00

如果有實際抵減 那根據(jù)實際抵減額寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益

上傳圖片 ?
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借:應交稅費-轉出未交增值稅300 貸:進項稅額300 借:應交稅費-未交增值稅300 貸:應交稅費-轉出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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