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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-03 15:39

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅   

        三、次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

鄭美 追問

2019-06-03 15:45

未用到加計抵減額需要做會計處理嗎

maize老師 解答

2019-06-03 15:46

不做等實際需要抵減的時候才做

鄭美 追問

2019-06-03 16:10

請問,那如果加計抵減的數(shù)額沒用完成為作為留抵稅額了,如何在賬上體現(xiàn)呢

maize老師 解答

2019-06-03 16:11

不做分錄處理,只有實際抵減才做我看法是不做

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相關(guān)問題討論
提問的時候一般要把問題先準(zhǔn)備上來,因為老師也不知道會不會答。
2022-04-13 20:33:47
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-02-16 16:18:02
好,可以做福利費里面的。
2021-07-01 16:51:49
你好,同學(xué),你這個屬于礦業(yè),參考工業(yè)賬務(wù)處理
2021-03-07 14:54:19
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2020-08-22 15:31:02
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