老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都合 問(wèn)
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對(duì)不上還是成本對(duì)不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對(duì)不上? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問(wèn)
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問(wèn)
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒(méi)損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

網(wǎng)店收入都進(jìn)入個(gè)人賬戶,金稅四期上線后,需要如何合理避稅?
答: 同學(xué)您好,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問(wèn)題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒(méi)有購(gòu)貨發(fā)票沒(méi)有收到的,如有應(yīng)及時(shí)向供貨單位索要,并及時(shí)入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個(gè)月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發(fā)票(不過(guò)一般客戶會(huì)要求開發(fā)票后才付款,為了及時(shí)收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時(shí)開具發(fā)票給客戶,不過(guò)這個(gè)就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,上面也說(shuō)了這個(gè)其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問(wèn)題,首先要求采購(gòu)部門采購(gòu)貨物后應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時(shí)間、方式和發(fā)票開具時(shí)間、方式;最后財(cái)務(wù)在日常做帳過(guò)程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬(wàn)銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。 如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。 一是 用足政策,如增值稅方面小規(guī)模低稅率,簡(jiǎn)易計(jì)稅低稅率,小規(guī)模附加六稅兩費(fèi)減半;二是化整為零,所得稅 用小微政策降稅
老師,工資全年120萬(wàn)元,如何合理避稅?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)合理籌劃月薪與年終獎(jiǎng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在嗎,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,就是個(gè)稅這一塊,如何合理避稅呢 假如老板的工資特別高的話 假如年薪100萬(wàn)的話
答: 把部分工資以股權(quán)分紅形式發(fā)放股權(quán)分紅的個(gè)人所得稅率為20%,確實(shí)比較高,但是相對(duì)稅后年薪百萬(wàn)高達(dá)45%的稅率,股權(quán)分紅這個(gè)稅率明顯更為劃算。

