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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-01 10:26

幾月份的?之前怎么做的

梁^ω^艷 追問

2019-06-01 10:27

之前就是正常入賬,2018年10月份的,把稅金轉(zhuǎn)出來,怎么做分錄

郭老師 解答

2019-06-01 10:47

這個是費用的嘛還是成本的,借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳這筆成本或者費用調(diào)增就可以

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借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2019-10-11 17:21:40
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-12 18:47:08
借制造費用進(jìn)項稅額,貸銀行存款。
2023-10-18 14:00:08
一、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、按月計提費用
2021-03-07 15:14:43
你好, 借管理費用…保險費 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款
2020-12-13 14:03:17
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